Objednávka č. 0631

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0631
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás výmenu pneumatík za zimné na aute Opel Vivaro a Octávia.
  • Dátum vyhotovenia: 27.10.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0784 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 8,60 € 25.10.2013 29.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0848 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 51,50 € 21.11.2014 27.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0807 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 185,15 € 16.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0777 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 405,46 € 20.10.2016 29.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0808 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 10,30 € 02.11.2017 08.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0879 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 149,58 € 06.12.2019 12.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0850 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 67,80 € 20.11.2020 28.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0833 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 318,81 € 22.11.2022 25.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť