Objednávka č. 0681

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0681
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 557,9 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 10.11.2014
  • Celková hodnota: 557,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0836 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 15.11.2013 21.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0842 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 557,90 € 14.11.2014 26.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0864 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 1,98 € 07.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0844 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Montáž-revízia-servis EPS 33686351 580,00 € 15.11.2016 24.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0870 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 42,84 € 24.11.2017 01.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0926 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 131,68 € 10.12.2020 16.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0910 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 26,87 € 07.12.2021 13.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0911 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 669,90 € 22.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť