Objednávka č. 0675

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0675
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás rolovany papier v sume 165,11 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 10.11.2014
  • Celková hodnota: 165,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0845 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 554,17 € 14.11.2013 21.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0840 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 165,11 € 18.11.2014 26.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0855 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 289,48 € 30.11.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0837 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,23 € 11.11.2016 24.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0863 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 501,59 € 23.11.2017 29.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0936 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 616,44 € 17.12.2019 20.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0895 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 297,26 € 12.12.2022 14.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0896 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 456,32 € 21.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť