Objednávka č. 0671

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0671
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 13.11.2014
  • Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0872 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Martin Kaščák ARMAT 43507751 364,00 € 27.11.2013 29.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0835 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 14.11.2014 20.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0858 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,43 € 02.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0866 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 30,00 € 23.11.2016 07.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0859 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 245,11 € 10.11.2017 29.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0904 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 149,70 € 03.12.2021 13.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0891 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 54,46 € 12.12.2022 14.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0892 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 332,63 € 20.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť