Objednávka č. 0121

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0121
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 464,09 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 02.03.2015
  • Celková hodnota: 464,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0154 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 90,98 € 10.03.2014 19.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0160 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 464,09 € 06.03.2015 13.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0162 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,13 € 07.03.2016 12.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0154 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,94 € 08.03.2017 14.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0199 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 268,34 € 21.03.2018 27.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0172 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 77,74 € 15.03.2019 22.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0174 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 49,75 € 13.03.2020 21.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0159 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 26,79 € 04.03.2021 17.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0155 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 123,06 € 04.03.2022 16.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0149 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 431,71 € 19.03.2024 25.03.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť