Objednávka č. 0111

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0111
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás kreslo a botnik podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0145 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 103,88 € 28.02.2014 14.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0152 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BAVL TRADE nabytok 17139007 150,00 € 04.03.2015 11.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0150 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 834,80 € 29.02.2016 11.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0145 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 221,78 € 02.03.2017 11.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0185 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,07 € 15.03.2018 24.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0161 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 57,61 € 11.03.2019 15.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0149 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 164,93 € 28.02.2021 10.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0144 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,47 € 04.03.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0150 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 451,01 € 10.03.2023 15.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť