Objednávka č. 0106

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0106
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás žehličku podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 27.02.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 29,99 € 25.03.2015 31.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0144 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 207,75 € 29.02.2016 11.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0138 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 407,67 € 28.02.2017 11.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0176 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 152,17 € 13.03.2018 20.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0157 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,28 € 08.03.2019 15.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0157 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,57 € 09.03.2020 13.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0139 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 295,14 € 20.02.2021 10.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0136 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 90,70 € 01.03.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0145 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,86 € 09.03.2023 15.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť