Objednávka č. 0089

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0089
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie ergoterapeutických dielní.
  • Dátum vyhotovenia: 19.02.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0112 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 169,38 € 20.02.2014 01.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0128 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 206,54 € 23.02.2015 28.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0125 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,62 € 19.02.2016 26.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0123 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 102,90 € 21.02.2017 25.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0153 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,54 € 05.03.2018 10.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0130 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 446,26 € 28.02.2019 12.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0133 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 182,54 € 27.02.2020 03.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0119 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 32,08 € 23.02.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0119 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 570,08 € 27.02.2023 08.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť