Objednávka č. 0083

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0083
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS DSS Stropkov podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 16.02.2015
  • Celková hodnota: 356,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0106 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 118,10 € 19.02.2014 01.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0174 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ernest Horňáček Horegomm výroba tkač.strojov 14114101 362,00 € 09.03.2016 12.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0115 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 682,69 € 15.02.2017 23.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0142 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 64,38 € 01.03.2018 10.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0123 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,49 € 25.02.2019 01.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0126 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 264,91 € 21.02.2020 26.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0116 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 343,94 € 10.02.2021 19.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0113 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 109,54 € 18.02.2022 28.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0115 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 109,31 € 27.02.2023 08.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť