Objednávka č. 0161

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0161
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 173,28 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 25.03.2015
  • Celková hodnota: 173,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0200 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,69 € 31.03.2014 04.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0212 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 173,28 € 30.03.2015 08.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EBOSTAV s.r.o. 44133758 132,00 € 24.03.2016 01.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0209 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 150,70 € 28.03.2017 01.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0250 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 37,07 € 17.04.2018 26.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0223 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 102,87 € 01.04.2020 09.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0211 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 151,21 € 25.03.2021 29.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0207 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 965,94 € 25.03.2022 31.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0206 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,88 € 31.03.2023 14.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť