Objednávka č. 0242

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0242
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,57 €
  • Dátum vyhotovenia: 01.05.2015
  • Celková hodnota: 224,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0371 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 52,85 € 22.05.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0301 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 147,47 € 05.05.2014 15.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0320 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 224,57 € 10.05.2015 19.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0321 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 294,23 € 13.05.2015 19.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0312 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 879,52 € 29.04.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0303 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 214,78 € 04.05.2017 13.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0360 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 172,65 € 29.05.2018 02.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0337 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 529,72 € 13.05.2020 26.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0328 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 251,12 € 14.05.2021 20.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0318 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 245,77 € 29.04.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0305 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mária Tarčová 33670048 37,00 € 22.05.2024 24.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť