Objednávka č. 74
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: PETERSON TECHNIK, s.r.o.
- IČO: 36553034
- Adresa: Jesenského 2, 949 01 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 74
- Popis objednaného plnenia: Dar
- Dátum vyhotovenia: 12.05.2015
- Celková hodnota: 478,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150202 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | PETERSON TECHNIK, s.r.o. | 36553034 | 478,80 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
20160206 | Kancelárske+kancelárske krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 120,00 € | 15.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
20170204 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,08 € | 30.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
0176 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 23,12 € | 17.05.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |