Objednávka č. 0269

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0269
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 230,74 €
  • Dátum vyhotovenia: 12.05.2015
  • Celková hodnota: 230,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0349 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 33,38 € 14.05.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0343 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 16.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0350 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 230,74 € 26.05.2015 29.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0353 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 13.05.2016 18.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0350 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,20 € 22.05.2017 26.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0395 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 151,05 € 11.06.2018 19.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0375 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 342,30 € 31.05.2019 12.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0372 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 254,41 € 31.05.2020 12.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0358 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,12 € 31.05.2021 11.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0337 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 123,02 € 07.06.2024 12.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť