Objednávka č. 0338

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0338
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 192,55 €.
  • Dátum vyhotovenia: 22.06.2015
  • Celková hodnota: 192,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0421 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 9,72 € 14.06.2013 18.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0414 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 46,14 € 06.06.2014 24.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0436 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 192,55 € 30.06.2015 10.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0439 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 117,62 € 09.06.2016 17.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0432 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 39,85 € 16.06.2017 28.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0493 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 827,84 € 17.07.2018 03.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0464 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 178,97 € 10.07.2020 21.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0444 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 77,41 € 24.06.2022 28.06.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0445 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 387,34 € 30.06.2023 13.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť