Objednávka č. 0299

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0299
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 38,10 podľa uvedeného zoznamu.
  • Dátum vyhotovenia: 09.06.2015
  • Celková hodnota: 38,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0376 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,00 € 24.05.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0371 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 235,12 € 26.05.2014 13.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0390 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 38,10 € 12.06.2015 19.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0385 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 16,14 € 26.05.2016 01.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0377 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 529,91 € 30.05.2017 16.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0432 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 358,39 € 22.06.2018 29.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0418 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 163,76 € 17.06.2019 22.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0404 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 425,57 € 11.06.2021 19.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0375 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 468,00 € 25.06.2024 27.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť