Objednávka č. 0390

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0390
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 326,94 €.
  • Dátum vyhotovenia: 23.07.2015
  • Celková hodnota: 326,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0564 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUX Prešov s.r.o. 0286 79,92 € 06.08.2013 21.08.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0488 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 43,96 € 04.07.2014 15.07.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0505 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 326,94 € 29.07.2015 01.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0493 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 231,67 € 30.06.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0501 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 447,37 € 11.07.2017 19.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0567 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 80,22 € 21.08.2018 25.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0536 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,68 € 05.08.2019 10.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0525 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 230,20 € 27.07.2021 31.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0519 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 496,55 € 20.07.2022 28.07.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0512 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 111,52 € 31.07.2023 10.08.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0497 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 411,06 € 19.08.2024 27.08.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť