Objednávka č. 0379

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0379
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 786,70 €.
  • Dátum vyhotovenia: 22.07.2015
  • Celková hodnota: 786,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0476 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 181,12 € 10.06.2013 23.07.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0469 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 149,53 € 30.06.2014 15.07.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0491 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 786,70 € 22.07.2015 29.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0479 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 180,04 € 27.06.2016 02.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0494 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Záhradná technika Jakub František 34826173 80,00 € 10.07.2017 13.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0524 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 820,24 € 30.07.2019 06.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0520 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 52,21 € 03.08.2020 06.08.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0516 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 68,43 € 23.07.2021 30.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0502 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 428,12 € 27.07.2023 31.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0475 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 399,52 € 05.08.2024 14.08.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť