Objednávka č. 0376

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0376
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 164,08 €.
  • Dátum vyhotovenia: 10.07.2015
  • Celková hodnota: 164,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0456 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 153,04 € 25.06.2014 03.07.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0489 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 164,08 € 20.07.2015 29.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0534 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Tibor Verba 37776789 90,00 € 19.07.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0477 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 93,60 € 03.07.2017 13.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0548 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 29,90 € 13.08.2018 17.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0522 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 34,86 € 29.07.2019 06.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0515 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 400,96 € 31.07.2020 06.08.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0512 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 60,58 € 22.07.2021 30.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0497 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Zavacký JES 10785370 1 301,70 € 11.07.2022 28.07.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0500 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 620,79 € 25.07.2023 31.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0472 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Pivovarník 10783849 276,02 € 01.08.2024 14.08.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť