Objednávka č. 0352

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0352
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €.
  • Dátum vyhotovenia: 09.07.2015
  • Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0442 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 25,92 € 21.06.2013 27.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0424 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 386,40 € 10.06.2014 24.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0464 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 10.07.2015 17.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0453 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 17.06.2016 28.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0462 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 680,88 € 28.06.2017 04.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0505 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 237,00 € 20.07.2018 03.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0492 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 46,78 € 15.07.2019 19.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0486 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 114,82 € 16.07.2020 24.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0470 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 110,82 € 12.07.2023 20.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0444 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 233,15 € 24.07.2024 26.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť