Objednávka č. 0422

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0422
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 649,69 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 07.08.2015
  • Celková hodnota: 649,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0535 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 29,71 € 24.07.2013 01.08.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0541 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 167,21 € 16.07.2014 02.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0546 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 649,69 € 11.08.2015 27.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0531 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 84,83 € 18.07.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0539 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 231,11 € 26.07.2017 09.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0599 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,89 € 06.09.2018 15.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0590 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 26,35 € 27.08.2019 31.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0581 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 37,44 € 17.08.2020 27.08.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0573 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 14,19 € 13.08.2021 20.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0536 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 391,90 € 05.09.2024 12.09.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť