Objednávka č. 0549

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0549
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 577,48 €.
  • Dátum vyhotovenia: 01.10.2015
  • Celková hodnota: 577,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0765 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJ PRODUKTY 0242 279,84 € 10.10.2013 25.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0676 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,97 € 18.09.2014 24.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0688 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 144,86 € 21.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0708 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 925,90 € 02.10.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0780 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 99,14 € 09.11.2018 21.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0758 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 158,38 € 14.10.2019 06.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0743 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEMSPORT Peter Mihalik 37773119 1 348,50 € 19.10.2020 04.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0742 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,48 € 14.10.2021 20.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0732 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 489,93 € 30.09.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť