Objednávka č. 0503

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0503
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 288,24 €.
  • Dátum vyhotovenia: 11.09.2015
  • Celková hodnota: 288,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0631 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 349,87 € 31.08.2013 18.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0627 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 360,43 € 26.08.2014 04.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0646 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 288,24 € 20.09.2015 30.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0629 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 112,18 € 26.08.2016 04.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0647 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 31,52 € 07.09.2017 21.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0648 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 351,41 € 07.09.2017 21.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0711 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 124,08 € 15.10.2018 23.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0700 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 149,78 € 07.10.2019 12.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0642 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 587,64 € 14.10.2024 23.10.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť