Objednávka č. 0498

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0498
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 237,18 €.
  • Dátum vyhotovenia: 10.09.2015
  • Celková hodnota: 237,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0626 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 128,57 € 30.08.2013 06.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0613 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 222,43 € 20.08.2014 29.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0640 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 237,18 € 21.09.2015 27.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0625 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 349,90 € 26.08.2016 01.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0637 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 253,68 € 06.09.2017 19.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0706 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 150,73 € 11.10.2018 23.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0691 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 313,18 € 20.09.2019 10.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0672 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,18 € 21.09.2021 27.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0659 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 914,91 € 14.09.2022 21.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť