Objednávka č. 0606

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0606
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS- Stropkov v sume 552,44 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 28.10.2015
  • Celková hodnota: 552,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0752 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,89 € 14.10.2013 23.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0747 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 109,13 € 15.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0771 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 552,44 € 02.11.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0750 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 25,92 € 14.10.2016 20.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0783 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum 46550062 64,03 € 24.10.2017 31.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0852 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 485,27 € 30.11.2018 07.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0845 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 249,98 € 27.11.2019 03.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0793 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 49,07 € 07.11.2022 15.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť