Objednávka č. 0584

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0584
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás paušálny servis k programom SSP-MENU a SEDD na rok 2015.
  • Dátum vyhotovenia: 13.10.2015
  • Celková hodnota: 172,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0747 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,75 € 07.10.2013 23.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0716 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 131,27 € 03.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0740 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristrojova technika 35445190 172,00 € 27.10.2015 03.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0721 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 247,03 € 30.09.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0776 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PHARM s.r.o. 46767851 131,40 € 17.10.2017 31.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0827 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 548,10 € 28.11.2018 01.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0815 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,90 € 18.11.2019 22.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0775 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 831,27 € 16.11.2023 23.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť