Objednávka č. 0668

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0668
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiace prostriedky, leštidlo a soľ do myčiek riadu.
  • Dátum vyhotovenia: 27.11.2015
  • Celková hodnota: 564,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0841 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 61,61 € 13.11.2013 19.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0828 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,04 € 12.11.2014 20.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0853 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 564,00 € 03.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0829 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 60,02 € 09.11.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0855 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 102,14 € 20.11.2017 24.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0925 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 352,72 € 11.12.2019 20.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0902 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 204,00 € 08.12.2020 16.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0892 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 375,67 € 03.12.2021 08.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0887 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 900,63 € 20.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť