Objednávka č. 0610

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0610
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 26.11.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0779 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ADVERTIS s.r.o. 36699748 50,20 € 24.10.2013 26.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0752 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 174,55 € 13.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0759 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 33,12 € 07.10.2016 26.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0779 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 139,81 € 25.10.2017 31.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0856 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 394,94 € 03.12.2018 13.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0850 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 10,09 € 28.11.2019 03.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0829 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 13.11.2020 28.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0821 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 105,94 € 15.11.2021 24.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0803 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,67 € 09.11.2022 15.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0803 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SVATS s.r.o. 36738298 629,83 € 04.12.2023 18.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť