Objednávka č. 0762

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0762
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dez.prostriedky v sume 576,84 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 25.12.2015
  • Celková hodnota: 576,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0949 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 166,28 € 13.12.2013 22.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0937 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 944,93 € 17.12.2014 23.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0944 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Babjarcikova Viera 33107629 1 747,50 € 16.12.2016 23.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0959 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 415,24 € 13.12.2017 21.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/1010 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 573,47 € 27.12.2021 29.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť