Objednávka č. 0165

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0165
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €.
  • Dátum vyhotovenia: 23.03.2016
  • Celková hodnota: 15,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0215 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 150,10 € 31.03.2014 04.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0213 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 722,95 € 30.03.2015 08.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0220 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 24.03.2016 01.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0213 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 101,76 € 29.03.2017 01.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0256 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 85,63 € 16.04.2018 26.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0228 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,24 € 03.04.2019 13.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0228 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 313,20 € 06.04.2020 15.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0215 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 328,09 € 26.03.2021 31.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0211 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 170,70 € 28.03.2022 31.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0210 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 985,31 € 04.04.2023 13.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0199 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 460,74 € 08.04.2024 23.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť