Objednávka č. 0158

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0158
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €.
  • Dátum vyhotovenia: 14.03.2016
  • Celková hodnota: 59,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,84 € 28.03.2014 04.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0208 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 304,93 € 30.03.2015 08.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0210 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 21.03.2016 01.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0205 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,63 € 27.03.2017 31.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0246 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 121,17 € 13.04.2018 24.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0219 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 38,43 € 01.04.2019 11.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0216 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 UNIVERSA SP, s. r.o. 36513342 718,00 € 30.03.2020 03.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0208 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 249,76 € 24.03.2021 29.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,40 € 23.03.2022 30.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0196 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Sklenarstvo 10781048 311,40 € 30.03.2023 03.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0189 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 263,41 € 03.04.2024 11.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť