Objednávka č. 0214

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0214
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás BODE X-WI PES rolky + Mikrobac forte 20 ml - dezinfekčný prostriedok 9 ks - 19,46 € s DPH za l ks.
  • Dátum vyhotovenia: 18.04.2016
  • Celková hodnota: 179,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0277 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých 45299854 100,00 € 29.04.2014 03.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0282 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 277,88 € 28.04.2015 05.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0561 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HARTMANN - RICO spol. sro 31351361 108,30 € 01.08.2016 13.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0278 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 74,21 € 24.04.2017 29.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0329 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 31,78 € 14.05.2018 22.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0302 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 551,05 € 30.04.2019 11.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0290 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 31,89 € 30.04.2020 14.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0287 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 28.04.2021 03.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 86,76 € 21.04.2022 28.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0265 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 190,82 € 13.05.2024 16.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť