Objednávka č. 0204

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0204
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 525,16 €.
  • Dátum vyhotovenia: 07.04.2016
  • Celková hodnota: 525,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0263 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 448,00 € 22.04.2014 29.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 31,55 € 27.04.2015 01.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0267 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 525,16 € 08.04.2016 20.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0265 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 32,23 € 19.04.2017 29.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0313 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,92 € 10.05.2018 22.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0284 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 141,36 € 29.04.2019 03.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0277 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 508,10 € 20.04.2021 28.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0256 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 364,14 € 07.05.2024 10.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť