Objednávka č. 0195

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0195
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 929,88 €.
  • Dátum vyhotovenia: 04.04.2016
  • Celková hodnota: 929,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0274 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TUAL, s.r.o. 45573930 44,00 € 22.04.2014 29.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0255 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 894,70 € 20.04.2015 30.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0250 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 180,11 € 12.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0299 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 49,08 € 03.05.2018 15.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0272 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 352,37 € 23.04.2019 27.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0273 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 461,45 € 24.04.2020 01.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0265 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 539,98 € 16.04.2021 22.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0252 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 697,94 € 20.04.2023 24.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0244 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 29.04.2024 02.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť