Objednávka č. 0266

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0266
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 234,34 €.
  • Dátum vyhotovenia: 02.05.2016
  • Celková hodnota: 234,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0340 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 74,99 € 16.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0348 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,33 € 25.05.2015 28.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0356 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 234,34 € 10.05.2016 18.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0348 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Compact studio, Hlavna 46, 091 01 Stropkov 10813675 49,99 € 22.05.2017 26.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0393 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,52 € 11.06.2018 19.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0367 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 85,27 € 03.06.2019 12.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0362 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 81,16 € 01.06.2020 12.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0354 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 152,55 € 27.05.2021 01.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0354 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 281,66 € 16.05.2022 23.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0332 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 380,26 € 05.06.2024 12.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť