Objednávka č. 0411

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0411
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v sume 991,87 €.
  • Dátum vyhotovenia: 01.06.2016
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0519 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 284,29 € 10.07.2013 25.07.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0520 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 625,27 € 15.07.2014 02.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0521 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 25,03 € 05.08.2015 19.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0530 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 234,72 € 20.07.2017 08.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0585 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 456,42 € 31.08.2018 12.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0539 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Zavacký JES 10785370 231,31 € 28.07.2022 01.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0525 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ROKOLOR s.r.o. 52821731 175,68 € 02.09.2024 06.09.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť