Objednávka č. 0415

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0415
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 €
  • Dátum vyhotovenia: 08.07.2016
  • Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0525 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 127,46 € 22.07.2013 25.07.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0539 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 265,85 € 21.07.2014 02.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0545 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 435,41 € 10.08.2015 27.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0522 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 32,40 € 11.07.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0534 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,19 € 21.07.2017 08.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0589 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 178,96 € 03.09.2018 12.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0581 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 10,58 € 26.08.2019 31.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0543 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,16 € 28.07.2022 01.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť