Objednávka č. 0518

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0518
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás pobyt pre 22 osôb v hotely Toliar na Štrbskom Plese od 30.9.2016 do 2.10.2016.
  • Dátum vyhotovenia: 04.08.2016
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0851 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 31965903 360,00 € 21.11.2013 26.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0637 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 28,31 € 02.09.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0657 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 815,93 € 29.09.2015 06.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFS/16/0002 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KAFFEX, spol. s ručením obmedz. 17081181 811,00 € 07.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0671 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 673,39 € 14.09.2017 26.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0734 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 353,70 € 20.10.2018 26.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0700 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 280,87 € 30.09.2020 09.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0691 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 175,00 € 28.09.2021 01.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0683 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 91,88 € 27.09.2022 29.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť