Objednávka č. 0494

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0494
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 147,19 €.
  • Dátum vyhotovenia: 22.08.2016
  • Celková hodnota: 147,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0623 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristrojova technika 35445190 192,00 € 30.08.2013 06.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0620 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,31 € 22.08.2014 04.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0634 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 7,56 € 21.09.2015 24.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0620 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 147,19 € 23.08.2016 26.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0625 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 144,73 € 04.09.2017 19.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0700 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 330,79 € 10.10.2018 17.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0748 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MP net, s.r.o. 46429565 780,00 € 20.10.2020 27.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0668 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 20.09.2021 22.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť