Objednávka č. 0538

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0538
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 220,11 €.
  • Dátum vyhotovenia: 01.09.2016
  • Celková hodnota: 220,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0653 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,13 € 12.09.2013 19.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0658 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 160,64 € 12.09.2014 19.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0688 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 13,08 € 07.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0678 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 220,11 € 10.09.2016 23.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0693 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 140,62 € 25.09.2017 04.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0756 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,91 € 05.11.2018 13.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0749 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,77 € 24.10.2019 31.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0733 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 31,88 € 13.10.2020 23.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0721 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 748,08 € 08.10.2021 18.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0704 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 73,85 € 30.09.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0714 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 243,95 € 19.10.2023 25.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť