Objednávka č. 0517

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0517
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás výmenu náplni cartridge pre Aerte AD 2 ks.
  • Dátum vyhotovenia: 07.09.2016
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0644 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 278,68 € 09.09.2013 18.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0638 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,40 € 03.09.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0662 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Sklenarstvo 10781048 186,10 € 28.09.2015 01.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0670 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 312,03 € 18.09.2017 26.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0733 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 48,50 € 22.10.2018 26.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0750 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o. 52612708 439,20 € 05.10.2021 22.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0682 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,25 € 27.09.2022 29.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0682 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 717,73 € 05.10.2023 12.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0665 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 57,60 € 23.10.2024 26.10.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť