Objednávka č. 0624

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0624
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 25,92 €.
  • Dátum vyhotovenia: 20.10.2016
  • Celková hodnota: 25,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0774 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 372,46 € 22.10.2013 29.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0769 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 52,69 € 22.10.2014 28.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0795 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,87 € 11.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0773 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 25,92 € 21.10.2016 27.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0796 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 390,72 € 30.10.2017 04.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0876 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 151,58 € 07.12.2018 18.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0838 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 474,84 € 10.11.2021 26.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0825 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 618,79 € 07.12.2023 18.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť