Objednávka č. 0569

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0569
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás beton 2 ks á 3 € = 6 €.
  • Dátum vyhotovenia: 27.09.2016
  • Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0696 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 106,41 € 27.09.2013 03.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0700 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,62 € 25.09.2014 02.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0722 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,19 € 19.10.2015 28.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0708 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 6,00 € 28.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0723 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 37,63 € 05.10.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0806 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,42 € 19.11.2018 24.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0788 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 172,57 € 08.11.2019 14.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0767 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 141,62 € 28.10.2020 03.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0766 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 419,69 € 22.10.2021 08.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0755 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Zavacký JES 10785370 534,15 € 18.10.2022 21.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť