Objednávka č. 0658

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0658
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 209,09 €.
  • Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
  • Celková hodnota: 209,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0813 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 146,95 € 06.11.2013 16.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0815 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,66 € 07.11.2014 16.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0814 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 209,09 € 03.11.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0845 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 738,96 € 15.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0875 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,47 € 02.12.2021 08.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0863 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 494,69 € 30.11.2022 08.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0878 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 53,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť