Objednávka č. 0047

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0047
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD a servis.
  • Dátum vyhotovenia: 25.01.2017
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0043 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 31.01.2014 21.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0067 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 361,66 € 02.02.2015 25.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0068 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 29.01.2016 18.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0083 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Spektrum Stropkov s.r.o. 31708617 20,00 € 07.02.2018 22.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0070 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 30,10 € 01.02.2019 19.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0077 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 437,95 € 31.01.2020 18.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0070 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,78 € 01.02.2021 18.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0068 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,34 € 04.02.2022 16.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0069 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 13,40 € 07.02.2023 11.02.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0055 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 159,12 € 05.02.2024 12.02.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť