Objednávka č. 0127

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0127
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 225,41 €.
  • Dátum vyhotovenia: 09.03.2017
  • Celková hodnota: 225,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0168 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 127,24 € 13.03.2014 19.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0174 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,94 € 13.03.2015 20.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0166 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 89,71 € 09.03.2016 12.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0166 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 225,41 € 10.03.2017 16.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0205 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 8,36 € 23.03.2018 29.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0179 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 41,63 € 13.03.2019 22.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0178 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,43 € 16.03.2020 21.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0164 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,11 € 08.03.2021 17.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0168 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 318,88 € 07.03.2022 16.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0159 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 444,40 € 15.03.2023 21.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0153 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Dolutovský - JODO 14289423 274,32 € 25.03.2024 02.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť