Objednávka č. 0107

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0107
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu výdajného displeja.
  • Dátum vyhotovenia: 24.02.2017
  • Celková hodnota: 38,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0135 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 710,06 € 28.02.2014 05.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0153 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Glitel s.r.o. 31671659 218,26 € 04.03.2015 11.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0146 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 71,28 € 29.02.2016 11.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0140 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 IReSoft, s.r.o. 26297850 38,70 € 28.02.2017 11.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0177 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 373,32 € 13.03.2018 20.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0158 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,04 € 08.03.2019 15.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0158 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,56 € 09.03.2020 13.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0140 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 195,33 € 25.02.2021 10.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0138 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 235,61 € 28.02.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0146 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 242,44 € 09.03.2023 15.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť