Objednávka č. 0216

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0216
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 19.04.2017
  • Celková hodnota: 960,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0285 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 30.04.2015 12.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0279 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 18.04.2016 22.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0192 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 195,25 € 14.03.2018 27.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0332 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 287,79 € 18.05.2018 24.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0304 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 91,87 € 06.05.2019 11.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0300 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 198,72 € 05.05.2020 14.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0289 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 174,00 € 23.04.2021 03.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0267 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 123,02 € 13.05.2024 16.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť