Objednávka č. 0211

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0211
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €.
  • Dátum vyhotovenia: 20.04.2017
  • Celková hodnota: 15,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0271 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAMA Hamarcak 30300941 186,00 € 22.04.2014 03.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0275 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 127,19 € 27.04.2015 01.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0278 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 15.04.2016 21.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0275 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 21.04.2017 29.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0323 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 105,95 € 11.05.2018 22.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0300 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Babjarcikova Viera 33107629 112,00 € 03.05.2019 11.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0284 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 94,92 € 26.04.2021 28.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0276 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 453,22 € 20.04.2022 25.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť