Objednávka č. 0254

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0254
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,80 €
  • Dátum vyhotovenia: 09.05.2017
  • Celková hodnota: 32,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0344 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 636,71 € 13.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0335 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 235,20 € 18.05.2015 22.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0329 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 06.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0329 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 32,80 € 10.05.2017 19.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0375 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 666,96 € 31.05.2018 13.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0343 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 283,69 € 21.05.2021 25.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0344 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 4,20 € 16.05.2022 23.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0315 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 152,85 € 29.05.2024 03.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť