Objednávka č. 0251

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0251
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov.
  • Dátum vyhotovenia: 11.05.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0309 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 106,25 € 07.05.2014 15.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0331 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,16 € 15.05.2015 22.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0327 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 191,80 € 04.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0388 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 175,80 € 02.06.2017 16.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0369 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 232,63 € 01.06.2018 13.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0350 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 48,24 € 27.05.2019 31.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0348 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 297,34 € 20.05.2020 30.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0337 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 166,64 € 20.05.2021 24.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0336 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ROKOLOR s.r.o. 52821731 30,01 € 13.05.2022 17.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0325 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 351,56 € 19.05.2023 25.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0312 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Compact studio 10813675 141,70 € 24.05.2024 03.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť